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        公司開展“審計發(fā)現(xiàn)問題及其合規(guī)性”培訓(xùn)

        來源: 發(fā)布日期: 2022-08-26     點擊次數(shù): 1991

               為促進公司各部門日常規(guī)范管理、嚴格制度執(zhí)行,充分發(fā)揮公司大監(jiān)督體系以及內(nèi)部審計工作的作用,8月24日下午,公司開展“審計發(fā)現(xiàn)問題及其合規(guī)性”培訓(xùn)。各部門主管以上以及其他相關(guān)人員共三十多人參加了此次培訓(xùn)。

               培訓(xùn)中,公司審計部副經(jīng)理陳美位首先對2021年度國有企業(yè)審計發(fā)現(xiàn)共性問題及建議、固定資產(chǎn)投資審計發(fā)現(xiàn)共性問題及建議進行了深入解析,對審計發(fā)現(xiàn)共性問題的領(lǐng)域、性質(zhì)、主要表現(xiàn)形式、主要定性依據(jù)、問題產(chǎn)生根源以及建議對策和措施進行了全面的剖析和講解。隨后,陳美位還對2020年以來公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題進行了歸納總結(jié),分別從合同管理、銷售管理、三公經(jīng)費管理、物資采購管理、檢維修管理、供應(yīng)商管理等6大方面14類典型性、共性問題進行分享解析,并通過綜合分析和關(guān)聯(lián)分析,提出針對性建議。

               本次培訓(xùn)內(nèi)容豐富、貼切、實用,進一步強化了公司人員對內(nèi)部審計工作的了解,將有助于進一步推進公司各項工作的規(guī)范化和標準化。下一步,公司將聚焦審計發(fā)現(xiàn)的問題,舉一反三,以更高的標準、更實的舉措護航公司高質(zhì)量發(fā)展。



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